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首頁 > 關(guān)于路橋

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全國(guó)有企業(yè)、國(guó)有資本審計(jì)監(jiān)督體系和制度的決策部署,3月14日,內(nèi)江路橋集團(tuán)召開了2022年度第一次內(nèi)控和審計(jì)委員會(huì)議,會(huì)議對(duì)2022年內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了安排部署,明確了主體責(zé)任,提出了內(nèi)審具體要求。

內(nèi)江路橋集團(tuán)以國(guó)企改革三年行動(dòng)為綱領(lǐng),聚焦體制機(jī)制、內(nèi)部管理、重點(diǎn)領(lǐng)域,把內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)管理中一項(xiàng)重要制度安排和有力舉措,注重內(nèi)部審計(jì)的敏銳性、前瞻性和時(shí)效性,著力發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在推動(dòng)國(guó)企改革、風(fēng)險(xiǎn)防范、升級(jí)轉(zhuǎn)型中的促進(jìn)完善作用。

此次審計(jì)工作集團(tuán)黨委高度重視,委派第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)按照審計(jì)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)各子公司、各業(yè)務(wù)部門全覆蓋開展審計(jì)工作。要求牽頭部門從嚴(yán)從實(shí)、從細(xì)從深落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)措施,做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)、審深審?fù)?,充分發(fā)揮審計(jì)工作“體檢”作用。

對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題,集團(tuán)要求被審計(jì)單位和業(yè)務(wù)部門必須扎實(shí)推動(dòng)整改,杜絕敷衍塞責(zé)、弄虛作假等行為。通過整改達(dá)到落實(shí)責(zé)任、防控風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、加強(qiáng)管理、建立長(zhǎng)效機(jī)制的效果。

內(nèi)部審計(jì)是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié),對(duì)完善公司法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。未來,公司將把內(nèi)部審計(jì)工作作為內(nèi)部監(jiān)督的重要抓手,為集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。